创建供应商事务代码:XK01。代码的确定跟两个配置因素有关:1是账户组,每个账户组可以有不同的号码段,2是自动给号还是外部给号,自动给号的话,会从号码段的当前号自动+1,外部给号的话,就由你自己给号码。
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创建供应商组obd3,供应商号码范围xkn1,分配供应商号码范围obas,字段状态设置。。其他的我就不多说了。主要是创建供应商组的时候,一般数据有个一次性科目打勾。
sap系统发布供应商代码是100023。sap系统是一个开放源代码的软件。sap是全球的企业软件供应商,服务15,000+家中国企业,更覆盖90%以上福布斯全球企业2000强。
软件新建帐套一般都是通用的。可以通过软件自带的新建帐套来实现。不分总帐或者明细。这个都是总的一个帐套,看你如何使用其它的功能模块而已。通用新建方法:点击文件,新建帐套,按提示完成。
首先进入SAP系统主页面。其次在用户菜单找到采购量,输入公司代码。最后选择导出到需要的文件夹导出即可。
1、你的问题有两层意思,首先,供应商管理系统由采购管理、供应商信息管理、档案管理、财务管理等板块组成。其次,市场上的供应商管理系统很多,虽然erp,sap等基本完善,但是缺乏相应的咨询、实施和技术服务。
2、既是客户又是供应商的情况很好处理呀,就按楼上的两位小弟说的办呀,它的代码既可相同,也可不同,你可按你们公司的意愿去做,因为系统在处理应收、应付时是分开处理的,不会混淆的。
3、创建一个客户和供应商,在主数据中分别维护对应的供应商、客户编号即可。
4、可以勾选全部查询,也可以勾选部分查询,因为主要是查询供应商银行信息,所以勾选常规数据:付款交易和公司代码数据:付款交易。
5、1 FK03 使用vendor 字段的下拉菜单。当然,在任何有vendor字段的界面中均可用此方法查询。
6、物料主数据(T-CODE:MM01/MM02):采购视图的Quotaarr.usage为3,sourcelist打勾。维护sourcelist(T-CODE:ME01),维护物料允许采购的供应商。维护QUOTA(配额)(T-CODE:MEQ1):维护每个供应商的采购比例。
1、sap采购订单不能改供应商。sap采购订单供应商和凭证类型都是不能更改,这是SAP预定义的。所以sap采购订单不能改供应商。
2、首先,点击“细节”页更改供应商。其次,在“发票方”输入承运商编号,回车后供应商信息发生变更。
3、sap已收货的可退货后修改供应商。具体步骤如下:在平台申请退货,平台通过申请。发快递将货物退回。商家收回货物。在SAP上重新选择供应商进行商品购买。
4、中选择发票方字段。更改之后,可以让应付账款挂到正确的供应商上,不会影响财务记录。我是财务的,曾有过这种情况(材料已经消耗掉了,如果逐步调整,就需要如楼上所说,先虚增库存/退货/改采购订单/收货/最后虚减,)。
5、当然可以改,描述 属于文本字段。事物代码XK02,直接改描述即可。
6、跟采购申请里有没有定义供应商没关系。是供应商主数据有问题,供应商类型建得不对或者不完整,比如只建了财务数据没建采购数据。
本文标题:关于sap系统扩展供应商的信息
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