您好,SAP系统中取消应收应付的方法是:首先,您需要登录SAP系统,然后进入应收应付模块,查找您要取消的应收应付记录,点击“取消”按钮,确认取消,完成取消应收应付操作。取消应收应付后,您需要在SAP系统中进行相应的财务核算,以确保财务数据的准确性。此外,您还需要对取消的应收应付记录进行审核,以确保取消的正确性。取消应收应付后,您还需要在SAP系统中进行相应的财务报表的更新,以确保财务报表的准确性。
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SAP凭证冲销操作如下:
如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。如果属于清账凭证,冲销只有在清账被重新设置后才能执行;凭证的冲销:方法一如果要冲销已经清账的凭证,需要首先重置清账时产生的清账凭证。菜单路径:会计核算_财务会计_总分类账_凭证_重置已结清项目事务代码:FBRA选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证,它们出现在未清项目里;选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。如果选择“重置并冲销”,需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。凭证的冲销:方法二若将清账的凭证只进行重置后,应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证,可以直接在这里进行凭证的冲销。菜单路径:会计核算---财务会计---总分类账---凭证---冲销---单一冲销事务代码:FB08冲销原因当前期间的实际回转即当期红字冲销:冲销的是当期凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反。关闭期间实际回转即可选会计期红字冲销:冲销的是以前期间凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反。
1、取消生产订单,您可以使用T代码:CO13。
2、输入订单号,然后单击顶部的刻度线.系统将提示您确认操作。
3、系统将询问您是否要继续,单击"是"继续。
网站标题:sap系统如何撤销的简单介绍
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