包含sap系统工单结转差异的词条

关于SAP中移动类型用102冲销工单收货产生工单差异的问题

1、如果一个订单原始数是10,报工到一半后,再在SAP修改订单数量成5,结果是不能继续报工。只有改回10才能继续报工。

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2、有以下解决方案:冲销收货(MIGO+取消+物料凭证+102),再重新收货。需要先找到收货物料凭证号。

3、用MIGO输入采购订单后,注意选择移动类型,应该为102 。这样就可以完成冲销了。

4、首先,这个移动类型是干什么用是自己定义的 ,虽然有些业内的默认做法,但是你仍然可以自己定义移动类型的用途。通过OMJJ 我们可以定制移动类型的各项内容。

5、SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总,并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程。订单结算产生的会计凭证为:DR :产成品差异 CR:生产成本-工单转出。

SAP中订单结算具体做什么?与计算差异有什么区别和联系?

1、没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。

2、在SAP系统中,预留通常是由物料需求计划、生产计划等不同类型组成的。因此,订单和预留的主要区别在于其需求来源的不同。订单是由客户或内部部门提出的计划外需求,而预留是由内部部门提出的计划内需求。

3、运行顺序不同 在SAP中,采购订单要先于转储单运行。SAP先产生一个采购订单,用来采购相应的物品。采购完了相应的物品之后,通过SAP中的转储单来把采购来的物品转运和存储到仓库中。

sap运行物料分类账后v价物料的材料成本差异要手工结转吗

1、SAP跑完物料分类账有货来的时候需要重新做。物料分类账,简称ML(material ledger),其基本用途是可以用八个字概括“还原成本”、“还原库存”。

2、确保当时没有余额的话,那有可能是物料分类账会将部分物料消耗(如成本中心领用)的成本还原到费用成本科目,导致原本为0的又有了新的余额。最主要检查的环节包括:分配分摊后,作业价格重估后和物料分类账运行过账清算后。

3、结转材料成本差异如何登明细账 结转材料成本差异,无需登明原材料明细账,只在材料成本差异细账与生产成本明细账登记。材料成本差异结转后生产成本如何转出。

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